SA8000-2014内审检查表
2022-12-19 16:19:47 40KB SA8000-2014内审检查表
1内审计划及报告物流运输企业.docx
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ITSS实例文件-内审检查表.xlsx
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RBA责任商业联盟(EICC)内审记录+管评记录.pdf
2022-06-27 16:00:13 3.13MB 文档
xxxx公司 关于计算机系统专项内审方案 为检查公司计算机管理系统的各个环节是否符合新版《药品经营质量管理规范》和附 录2的要求,公司专门制定了如下的内审方案: 一、审核目的 通过内审,证实公司即将使的计算机系统(用友时空)在质量体系运行中是否正常有效 ,是否具有可持续性,可追溯性,考核新的计算机系统对新版GSP质量条款实现程度,找 出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。 二、审核范围 公司即将使用的计算机系统(用友时空)。 三、审核依据 1、《药品经营质量管理规范》(GSP),中涉及计算机系统的相关条款; 2、《药品经营质量管理规范》认证现场检查评定标准; 3、《药品经营质量管理规范》附录2。 四、审核组成员及职责 "序号 "姓名 "部门 "岗位 "职责 " "01 " "--- "企业负责人 "监督、执行 " "02 " "--- "质量负责人 "内审计划的批准、执行 " "03 " "质量管理部 "部门负责人 "编制计划、审核工作的实施 " "04 " "质量管理部 "质量管理员 "审核工作的实施 " "05 " "质量管理部 "质量管理员 "审核工作的实施 " "04 " "信
2022-06-14 09:03:52 40KB 文档资料
ISO20000-内审检查表-模板.xls
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内审和管理评审的区别.docx
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Sedex会员道德贸易审核SMETA6.1版本标准专题培训及内审员培训教材.pdf,这是一份不错的文件
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ISO27001信息安全体系内部审核整套记录(含内审检查记录).pdf,这是一份不错的文件
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