[东北大学]21春学期《审计学》在线平时作业1.docx
2021-04-14 20:00:30 39KB 答案
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[东北大学]21春学期《审计学》在线平时作业2.docx
2021-04-14 20:00:29 40KB 答案
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[东北大学]21春学期《审计学》在线平时作业3.docx
2021-04-14 20:00:29 39KB 答案
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SJ-T11463-2013 软件研发成本度量规范,适合项目设计、管理、审计等各类工作人员使用。
2021-04-13 18:06:16 705KB 软件 审计
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□ 总则 (一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。 (二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。 (三)内部审计是在公司总经理的直接领导下,对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督,独立行使审计职权,对总经理负责并报告工作,在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方审计机关的监督。 □ 内部审计的任务 1.主要任务有: (1)对公司及所属公司的资金、财产的完整安全进行监督审计。 (2)对公司及所属公司的财务收支计划、投资和经费的预算,信贷计划,外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督。
2021-04-06 19:03:29 25KB 企业内部审计工作规定
代码审计工具Fortify SCA 安装包v19
2021-04-06 19:00:20 808.11MB Fortify 代码审计 白盒测试
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正确的安全世界观,代码审计与渗透测试培训、web安全渗透测试教材等内容
IT审计咨询服务背景介绍,IT审计咨询服务内容与流程,客户价值,市场分析,客户案例等内容
IT战略规划与组织审计、信息系统开发与获取审计、信息系统运行与维护审计、信息安全审计、业务连续性计划审计等IT审计服务方案。